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区委组织部2016年部门决算情况
时间:2017-09-21     来源:谯城先锋网     字体大小( )     打印文本

一、部门主要职能

(一)研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的发展建设途径和活动方式;协调、规划、指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党的建设的理论研究。

(二)负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续;提出对区委管理的领导班子调整、调配的意见和建议;负责区管干部的公示、考察、选拔和办理任免、工资、待遇、退(离)休、出国(境)审批手续;指导领导班子的思想政治作风建设;负责对干部监督工作的综合、协调和宏观指导,督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件;负责区直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作;组织实施全区党的机关和人大、政协、群团等机关工作者参照公务员制度的管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三)研究贯彻上级党委及组织部门制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

(四)从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向区委反映重要情况,提出建议。                      

(六)主管全区干部教育工作,研究制定我区干部教育的政策、规划;组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训。

(七)调查了解知识分子工作的情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况,组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

(八)管理区委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。

(九)管理区委党员电化教育中心。指导全区的电化教育工作。

(十)完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,包括谯城区委组织部2016年度部门本级决算。

三、2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入2123.41万元,支出总计2123.41万元。与2015年相比,收、支总计入各增加273.71万元,增长14.8%

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2035.27万元,其中:财政拨款收入2030.58万元,占99.77%;其他收入4.69万元,占0.23%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2040.15万元,其中:基本支出1533.75万元,占75.18%;项目支出506.4万元,占24.82%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入2030.58万元,年初财政拨款结转和结余88.13万元,支出2040.15万元,年末财政拨款结转和结余78.56万元,与2015年相比,财政拨款收入增加549.48万元,增长37%,支出增加374.85万元,增长22.51%

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2040.15万元,占本年支出的96.08%。与2015年相比,财政拨款支出增加374.85万元增长22.5%

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出2040.15万元,其中:基本支出1533.15万元,占75.18%;项目支出506.4万元,占24.82%。具体情况如下:

1“一般公共服务”2016年度决算1462.05万元,比2015年增加196.87万元,增长15.68%其中:“行政运行”决算167.97万元,主要用于人员工资和办公经费支出“其他一般公共服务支出”决算1246.88万元,主要用于项目支出

2“社会保障和就业”2016年度决算42.17万元,比2015年增加1.67万元,增长4%其中:“归口管理的行政单位离退休”决算42.17万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出

3“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算9.86万元,比2015年增加(减少)0.66万元,增长7%其中:“行政单位医疗”决算9.25万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0.3万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0.31万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4“住房保障支出”2016年度决算19.67万元,比2015年减少0.33万元,降低1.65%其中:“住房公积金”决算19.67万元,主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1533.75万元,其中人员经费260.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费1266.47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出;其他资本性支出6.68万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

(七)2016年度区委组织部无政府性基金财政拨款收入支出

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

机关运行经费1273.15万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2. 区委组织部无政府采购

3. 国有资产占有使用情况由于2016年公车改革,截止到2016年12月31日,区委组织部无一般公务用车。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

 

附件:

1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表


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